職缺描述
1、依據集團目標,擬訂子公司年度稽核計劃與執行集團年度稽核工作,包含工作底稿之編製、稽核報告、 事後追蹤、檔案管理、覆核報表作業流程 2、檢查與評估現行作業規章程序之控制情形,出具稽核報告,並針對缺失與問題提出適切的內控建議並追 蹤改善情形 3、有關組織、人事、財務、會計、營運、採購、財產及資訊管理等作業規章或制度遵行情形之檢查、評估 與建議等 4、內稽內控制度執行、考核,並培育所屬專精稽核相關技能,確保稽核工作的品質 5、負責子公司稽核內控相關工作的推動及落賓進度計畫 6、監督並落實子公司內部稽核實施細則之制訂、修訂及執行 7、提出稽核報告及執行結果與改善建議方案
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